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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發部用時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估委員”的模式,導致入倉活動評估委員指導意見和評估委員但是,身為概預算組織的關鍵重要環節。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“兩個擺在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”合理安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,🧜社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作上實施,我區按照其公有資本公司經驗成本預算利潤現象,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預算表釣魚任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明꧙顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求☂,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查ಞ處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績🐟效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合♔財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大🌼報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年執行力數

成本預算數

費用預算數為去年同期實施數的%

稅收政策創收

1,849,097

2,002,020

108.3

    曾值稅(含總建筑面積稅)

933,286

1,005,000

107.7

    各個企業個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    我們所獲資金稅

154,993

156,000

100.6

    中小城市保養投建稅

67,755

74,500

110.0

    房屋稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃用地運行稅

25,026

26,500

105.9

    用地和提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農業用地占地稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    生態確保稅

106

120

113.2

非國家稅收入

194,687

205,280

105.4

    自查自糾收入來源

34,993

41,070

117.4

    行政處事業性扣費盈利

29,019

29,000

99.9

    國有土地資源的(固定資產)有償服務用工資

71,376

69,030

96.7

    另外創收

59,299

66,180

111.6

好地方不需要收入來源總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

適當腫瘤轉移年收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補助費薪資收入

1,258,201

893,150

71.0

        返款性創收

363,307

300,220

66.4

        一般的性轉換微信支付創收

451,808

442,625

99.9

        專項督查傳遞支付行業純收入

443,086

150,305

33.9

    添加一樣企業債券收入水平

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    采用估算平衡調試基金投資

200,000

205,000

102.5

    從政府部性基金投資預決算調出

30,000

 

 

    從國有土地投資運作概預算加入

3,220

5,040

156.5

收入來源總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年進行數

估算數

成本預算數為上一年執行力數的%

一、通常情況下共公服務于費用

190,727

198,668

104.2

二、航空航天付出

3,220

4,417

137.2

三、服務性安全性高其他支出

128,327

168,971

131.7

四、培養開支

354,890

420,625

118.5

五、實驗技術性付出

45,869

53,333

116.3

六、學歷游玩體育類與文化傳媒花費

45,871

103,508

225.7

七、中國社會基本保障和學生就業花費

480,520

407,296

84.8

八、環保衛生結余

157,008

165,945

105.7

九、綠色建筑節能開支

193,688

95,934

49.5

十、成鄉居委會開支

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農林業水支出費用

264,493

346,423

131.0

第十二、公路交通裝卸搬運撥出

467,425

171,349

36.7

十五、環境資源探礦企業信息等開支

186,703

248,203

132.9

十四、業務功能業等收支

7,285

8,570

117.6

15、自然是資源的大海氣象學等收入支出

5,741

5,949

103.6

第十六、自建房擔保經費支出

139,738

202,539

144.9

二十七、油糧運輸存量支出費用

6,503

9,075

139.6

十九、氣象災害有效預防及應急管控管控其他支出

17,060

21,245

124.5

十八、預訂費

 

61,863

 

三十、財產付息總支出

17,172

20,000

116.5

二11、另一個費用支出

46,032

50,971

110.7

通常共公費用預算付出累計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年執行力數

費用預算數

工程預算數為去年來執行數的%

變動性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解上一級結余

105,940

118,307

111.7

    正常公司債還本經費支出

96

 

 

    制定計劃決算不穩自動調節股票基金

202,452

 

 

    結轉下年總支出

170,678

 

 

結余總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程項目

本年強制執行數

費用數

估算數為
預算數 %

一、應該公益性提供服務

142,167

135,307

        95.2

    人大代表事務管理

1,022

955

        93.4

      人事部門運營

703

671

        95.4

      平常行政維護維護行政事務

5

36

       720.0

      人代會多媒體

132

66

        50.0

      人監督的管理職能

53

48

        90.6

      是上班

129

134

       103.9

    市政協事務性

755

733

        97.1

      政府部門工作

432

375

        86.8

      市政協大會

21

56

       266.7

      委員會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      一些全國政協事情收支

149

82

        55.3

    市政府商務政策研究室(室)及涉及結構事務性

43,000

36,380

        84.6

      政府部門運動

13,459

16,382

       121.7

      尋常行政處控制事情

13,688

4,807

        35.1

      政府機關售后服務

644

690

       107.1

      自查報告國際業務主題活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政監察

58

17

        29.3

      行業自動運行

1,826

1,944

       106.5

      許多縣政府辦工廳(室)及關聯部門事物花費

10,371

9,424

        90.9

    發展前景與機構改革行政事務

1,686

1,936

       114.8

      政府部門啟動

1,032

965

        93.5

      似的行政機關服務管理事宜

654

971

       148.5

    數據統計資訊事情

1,041

1,093

       105.0

      行政訴訟執行

564

588

       104.3

      資訊公共事務

41

26

        63.4

      重點統計顯示金融業務

9

20

       222.2

      數據匯總的管理

34

70

       205.9

      自查報告清查主題活動

206

143

        69.4

      數據匯總抽樣方法觀察

183

198

       108.2

      另一個統計數個人信息公共事務開支

4

48

     1,200.0

    財務業務

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟開機運行

2,594

2,801

       108.0

      信息查詢化施工

954

1,431

       150.0

      財政性委托人業務部收入支出

565

689

       121.9

      另一個財政預算工作費用支出

214

134

        62.6

    稅種事物

5,775

7,044

       122.0

      政府部門電腦運行

2,370

1,747

        73.7

      普通行政處管控事情

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款流程費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計行政事務

1,426

2,247

       157.6

      財政運動

740

687

        92.8

      財務審計的業務

501

1,261

       251.7

      事業電腦運行

166

233

       140.4

      相關內部審計事宜付出

19

66

       347.4

    人物資行政監察

1,710

313

        18.3

      事業上的啟用

1,515

 

  

      別人為資源英文業務總支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事務性

1,362

1,644

       120.7

      政府部門使用

1,152

1,384

       120.1

      一般的政府部門處理事情

93

127

       136.6

      懸案要案查辦

48

50

       104.2

      其它紀檢監督檢查事務性收入支出

69

83

       120.3

    貿易商行事務處理

27,385

12,863

        47.0

      行政部門工作

1,773

1,341

        75.6

      普通財政管理制度工作

7,098

7,681

       108.2

      事業上工作

1,312

1,457

       111.1

      另一貿易商行行政事務收支

17,202

2,384

        13.9

    學識產權年限行政事務

1,034

1,624

       157.1

      國家的知識點使用權戰略決策

1,034

1,624

       157.1

    港臺事物

233

270

       115.9

      行政性正常運行

129

122

        94.6

      通常政府部門工作工作

104

148

       142.3

    人事檔案工作

1,117

1,207

       108.1

      政府部門加載

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      其它人事檔案事務處理總支出

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工商行聯事物

441

463

       105.0

      通常情況行政部門工作管理公共事務

126

110

        87.3

      其它的民主制度黨派及工商行政聯事務管理付出

315

353

       112.1

    百姓小組公共事務

3,408

4,093

       120.1

      財政自動運行

808

923

       114.2

      平常人事部門的管理事務處理

1,574

1,949

       123.8

      行業運轉

98

101

       103.1

      別民眾組織公共事務收支

928

1,120

       120.7

    黨委會企業辦廳(室)及相關聯企業事情

7,586

5,574

        73.5

      財政加載

1,782

1,647

        92.4

      平常行政機關安全管理事務性

5,190

3,312

        63.8

      行業進行

614

615

       100.2

    進行事務管理

1,317

1,970

       149.6

      行政部門作業

445

441

        99.1

      通常情況下行政處控制事宜

650

1,147

       176.5

      另一個組織化事宜收支

222

382

       172.1

    營銷工作

9,322

19,806

       212.5

      行政部門運動

400

361

        90.3

      一半行政部門安全管理公共事務

4,089

9,759

       238.7

      事業心運動

1,549

1,602

       103.4

      別校園宣傳事務性付出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務管理

950

1,013

       106.6

      財政執行

516

522

       101.2

      基本上行政性標準化管理事物

183

226

       123.5

      宗教信仰事務處理

132

140

       106.1

      海外華僑事物

88

88

       100.0

      的統戰事情撥出

31

37

       119.4

    其它的共產黨人事務性結余

3,676

4,419

       120.2

      企業正常運作

2,157

2,398

       111.2

      另外中共業務教育支出

1,519

2,021

       133.0

    市場中遠程監控工作事宜

22,245

23,053

       103.6

      人事部門正常運行

11,016

11,219

       101.8

      通常行政處監管事宜

205

639

       311.7

      貿易市場遠程監控監管專向

4,741

4,106

        86.6

      銷售市場督察市場監管

304

164

        53.9

      顧客者合法權利維護

141

123

        87.2

      相關數字化管理建筑

244

263

       107.8

      認證證書被認可督查監管

 

80

  

      準則化控制

 

79

  

      處方藥事宜

166

7

         4.2

      護膚產品品行政監察

 

10

  

      事業操作

4,864

5,230

       107.5

      其它市廠開展服務管理事物

564

1,133

       200.9

    另外大部分公共業務業務支出費用

1,343

1,552

       115.6

      許多基本上公共性提供服務收入支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防科技收支

3,178

4,337

       136.5

    國家安全出動

3,158

3,169

       100.3

      市民防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的防御總支出

20

1,168

     5,840.0

三、共公安全保障開支

128,229

168,857

       131.7

    軍事巡警工程兵

924

924

       100.0

      某些軍隊巡警家費用支出

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      人事部門程序運行

72,176

96,855

       134.2

      般政府部門的管理業務

8,322

16,627

       199.8

      信心化搭建

21,534

18,624

        86.5

      城管執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      某個公安系統收支

150

80

        53.3

    發展中國家安全法防護

1,194

1,001

        83.8

      行政管理開機運行

1,066

873

        81.9

      應急業務量

128

128

       100.0

    司法行政

4,077

4,694

       115.1

      財政進行

2,376

2,268

        95.5

      普通行政機關治理行政事務

107

124

       115.9

      底層民事業務領域

793

1,410

       177.8

      普法宣傳策劃

145

177

       122.1

      法令救助

477

583

       122.2

      法紀建成

179

132

        73.7

四、教育教學結余

350,262

416,492

       118.9

    的教育治理事務處理

1,667

691

        41.5

      行政事務作業

844

691

        81.9

      一半行政部門管控行政監察

823

 

  

    平常培育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前培養

50,419

80,544

       159.7

      中學幼教

54,800

74,183

       135.4

      中學生培訓

41,145

99,361

       241.5

      高中學校文化教育

17,759

31,426

       177.0

      另一個普通型教育培訓費用

12,666

50,521

       398.9

    崗位教育培訓

6,617

11,426

       172.7

      崗位高中學校教導

6,617

11,426

       172.7

    初中生學校

5,234

3,798

        72.6

      成年中等偏上教育輔導

5,234

3,798

        72.6

    電臺網絡電視教育教學

81

2,800

     3,456.8

      播報電視機院校

81

2,800

     3,456.8

    唯一性教育培訓

786

1,397

       177.7

      特色學習教肓

786

1,397

       177.7

    深造及培訓教育

9,705

9,722

       100.2

      高中教師訪學

3,437

3,467

       100.9

      職干的教育

1,401

1,597

       114.0

      培訓教育費用支出

4,867

4,658

        95.7

    育兒教育費額外添加布置的結余

148,325

49,622

        33.5

      旅游城市普通小學一年級住宿樓基本建設

3,964

2,036

        51.4

      某些教育教學費增添籌劃的撥出

144,361

47,586

        33.0

    任何學前教育花費

1,058

1,001

        94.6

五、科學研究枝術付出

38,035

45,238

       118.9

    合理高技術工作事務處理

1,051

944

        89.8

      行政事務電腦運行

599

484

        80.8

      危險機關保障

452

460

       101.8

    枝術調查與制作

8,492

8,515

       100.3

      應用軟件工藝鉆研與開發技術

5,365

6,968

       129.9

      新材料技術效果導出與分散

3,127

1,547

        49.5

    科技開發標準與的服務

2,982

10,989

       368.5

      高新科技先決條件自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    科學合理技術性全面推廣

1,171

1,240

       105.9

      科普小知識營銷活動

534

543

       101.7

      科持館站

632

697

       110.3

      另外科學學新技術介紹總支出

5

 

  

    任何科學實驗水平費用支出

24,339

23,550

        96.8

      高新科技獎金

9

 

  

      同一科學研究技術性教育支出

24,330

23,550

        96.8

六、人文旅游行業田徑運動與傳煤其他支出

36,956

75,003

       203.0

    學歷和旅游活動

18,436

54,116

       293.5

      行政事務運動

1,031

1,010

        98.0

      一般的行政部門治理工作

95

161

       169.5

      兒童圖書館館

1,883

2,014

       107.0

      文化知識展示會及青春裝置

1,069

24,288

     2,272.0

      文化水平話動

2,269

2,331

       102.7

      社情民意技術

2,820

3,201

       113.5

      學歷原創與保護性

24

58

       241.7

      文化產業和度假旅游市廠管理制度

401

437

       109.0

      親子旅游宣導

1,373

1,470

       107.1

      旅游度假行業內業務量治理

1,191

 

  

      某些文化水平和旅游度假支出費用

6,280

19,146

       304.9

    古建筑

1,564

2,453

       156.8

      文物自我保護自我保護

288

564

       195.8

      展覽館

1,276

1,889

       148.0

    體育競技

16,763

16,821

       100.3

      行政部門正常運作

372

404

       108.6

      一半行政處管理制度事情

228

 

  

      體育教育競賽類

349

588

       168.5

      體育乒乓球訓練學習

1,259

829

        65.8

      田徑運動活動場地

12,661

12,931

       102.1

      人民群眾體育用品

1,760

1,860

       105.7

      另外的軍事體育經費支出

134

209

       156.0

    廣播節目智能電視機

8

13

       162.5

      相關新聞廣播液晶電視收支

8

13

       162.5

    同一歷史文化田徑運動與文化傳播總支出

185

1,600

       864.9

      是宣傳特色文化轉型工作方案結余

65

100

       153.8

      學歷產業的發展發展工作方案其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、生活基本保障和就業前景撥出

357,571

270,195

        75.6

    人才材料和社會各界后勤保障操作事務處理

26,071

33,913

       130.1

      行政機關啟動

1,045

1,398

       133.8

      大部分行政事務處理標準化管理事務處理

13,966

19,613

       140.4

      勞動者切實保障督察

711

848

       119.3

      發展保費業務部門管理工作公共事務

1,451

1,377

        94.9

      公共貼心服務學生就業貼心服務和職業分析生活技能親子鑒定組織

1,430

2,117

       148.0

      工作病員是矛盾轉換法律仲裁

694

851

       122.6

      的人員市場和社會發展質量保障管理方法行政監察總支出

6,774

7,709

       113.8

    民政控制事務管理

2,441

5,427

       222.3

      行政處正常運行

696

758

       108.9

      名間策劃 控制

1,067

1,223

       114.6

      基礎政黨和特別基本建設

109

1,130

     1,036.7

      另一民政操作工作花費

569

2,316

       407.0

    行政性事業性部門離退體

93,784

89,491

        95.4

      歸口控制的財政單位名稱離退休年齡

2,362

2,422

       102.5

      事業心機構離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      部門事業部門部門總體社會養老穩妥繳付收入支出

57,287

56,739

        99.0

      危險機關視野廠家職業選擇年金付款收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對部門事業心企業單位差不多醫養保險金股權基金的補助費

412

671

       162.9

      其它行政性創業廠家離退居二線花費

94

104

       110.6

    就業問題補貼

35,907

39,000

       108.6

      專業教育創業人業務貼補

 

300

  

      慈善非營利性崗位上貼補

32,049

34,775

       108.5

      別工作補貼教育支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消亡撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍現役軍人生話補貼申請書

238

240

       100.8

      優撫企業發展機構費用

148

229

       154.7

      權利義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      中國農村籍退役兵員年紀性生活經濟補貼

39

85

       217.9

      一些優撫總支出

358

410

       114.5

    退役安排

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊棚戶區改造

1,435

1,110

        77.4

      軍事交接政府部門的離養老金工作人員回遷

1,998

3,819

       191.1

      軍事移交清單政府辦公室離退體領導人員方法機購

200

328

       164.0

      退役新手管理方法教肓

19

82

       431.6

      任何退役擺放收入支出

848

953

       112.4

    社會發展副利

24,028

42,455

       176.7

      寶寶社會福利

178

126

        70.8

      中老年人會員福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會性褔利事業政府部門

1,122

1,787

       159.3

      相關社會的福利微信經費支出

107

103

        96.3

    殘障人事業性

8,847

10,710

       121.1

      行政機關進行

335

356

       106.3

      常見行政維護維護事務管理

431

585

       135.7

      殘廢人人恢復

1,555

2,376

       152.8

      精神傷殘人學生就業和精準扶貧

4,369

4,101

        93.9

      病殘人生命和病人護理補貼金

84

341

       406.0

      另外的精神殘障人事付出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業單位

581

596

       102.6

      行政事務開機運行

191

172

        90.1

      通常情況下財政控制公共事務

270

270

       100.0

      其他紅十字衛生事業費用

120

154

       128.3

    很低生活的保障措施

2,726

3,602

       132.1

      都市低生活的保證金性支出

2,726

3,602

       132.1

    暫時救濟

475

727

       153.1

      短時救援收支

150

330

       220.0

      流量乞討職工求助教育支出

325

397

       122.2

    特困技術人員救濟供奉

20

88

       440.0

      城區特困員工搶救飼養撥出

20

80

       400.0

      農民特困人工搶救供奉撥出

 

8

  

    其余活動救援

2,717

2,662

        98.0

      相關城市發展日常救濟

2,481

2,662

       107.3

      另外鄉村過日子搶救

236

 

  

    財政支出對基本性醫養保險服務基金、期貨、現貨、微盤的補助金

574

619

       107.8

      財政支出對城鄉經濟大家大致社區養老保費股票基金的補助款

574

619

       107.8

    退役退伍兵經營事宜

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它社會發展保險和就業形勢其他支出

150,574

29,541

        19.6

八、干凈健康的其他支出

147,672

156,640

       106.1

    衛生防疫建康管理工作事務處理

3,848

6,235

       162.0

      人事部門運動

1,432

1,515

       105.8

      正常行政監管監管事務處理

2,385

4,720

       197.9

      各種環保健康的菅理事務處理撥出

31

 

  

    公辦醫院口腔科

38,760

31,375

        80.9

      合理醫療機構

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(少數民族)醫療

3,984

4,073

       102.2

      理念病醫院科室

2,592

2,687

       103.7

      婦產診所

2,651

2,139

        80.7

      別的本科三甲醫院

0

1,911

  

      許多名辦專科醫院經費支出

140

55

        39.3

    基本整形衛生間組織機構

35,773

40,524

       113.3

      城市發展社區服務中心公共衛生公司

32,379

37,174

       114.8

      一些農村基層醫療服務健康平臺經費支出

3,394

3,350

        98.7

    公用健康

32,155

35,205

       109.5

      疾患防冶掌控裝置

4,106

5,323

       129.6

      衛生防疫質量監督構造

2,030

1,902

        93.7

      婦幼養身平臺

1,267

1,737

       137.1

      應激治療中介機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血中介機構

1,802

2,040

       113.2

      總體共同環境衛生服務質量

16,543

17,428

       105.3

      重點共同干凈衛生工作方案

951

870

        91.5

      突發性公眾食品衛生故事應激正確處理

88

65

        73.9

      某個公用設施清潔衛生經費支出

122

178

       145.9

    老中藥業

12

30

       250.0

      某些中醫師藥費用支出

12

30

       250.0

    進度表生殖行政監察

5,352

6,815

       127.3

      其他的行動計劃生肓事宜費用

5,352

6,815

       127.3

    行政性事業發展廠家醫療保健

27,911

30,349

       108.7

      行政管理公司醫療機構

4,524

2,591

        57.3

      事業發展基層單位診療

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫療保健補帖

0

19

  

      其他行政部門人事企業醫療器械教育支出

2,700

3,500

       129.6

    財務對常規整形人身險基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書

95

95

       100.0

      財政廳對新農村業主大致醫療器械保險金投資基金的補貼

95

95

       100.0

    醫療機構救治

2,703

4,823

       178.4

      城市醫院社會救助

282

2,386

       846.1

      各種社區醫療求助撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫男朋友醫院

 

260

  

      優撫的對象診療補助金

 

260

  

    老齡衛生監督的健康保障

547

271

        49.5

      老齡衛生學正常功能

547

271

        49.5

    任何環保正常教育支出

516

658

       127.5

      另一安全衛生更健康收支

516

658

       127.5

九、綠色建筑優質費用

118,093

20,480

        17.3

    大環境防護服務管理事物

1,704

2,444

       143.4

      政府部門自動運行

362

693

       191.4

      一般來說行政性操作事務處理

1,313

1,721

       131.1

      生態經濟自然環境保護區宣傳廣告

29

30

       103.4

    生態水質監測設備數據與監督

77

33

        42.9

      核與普及安全性高監查

77

33

        42.9

    環境污染生物防治

594

518

        87.2

      水源

300

195

        65.0

      物質垃圾物與化學上的品

4

9

       225.0

      一些污染問題生物防治費用支出

290

314

       108.3

    生態破壞節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      防水在線監測數據與企業信息

2411

2744

       113.8

      生態資源情況行政執法監督檢查

866

910

       105.1

      碳排放專門經費支出

36287

13431

        37.0

      除污制作工作方案收入支出

 

200

  

      任何感染節能減排性支出

9551

 

  

    可再生性能力清潔能源

 

200

  

    其他低能耗安全撥出

66603

 

  

十、城鄉建設居委花費

421,380

469,542

       111.4

      城鄉一體化平臺標準化管理行政監察

178,528

207,487

       116.2

        行政機關工作

12,574

20,703

       164.6

        普遍行政性管理制度行政事務

4,227

2,951

        69.8

        政府部門售后服務

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        另一城鄉居民區域安全管理事物性支出

153,945

182,139

       118.3

      成鄉平臺公共信息建筑設施

123,227

82,088

        66.6

        另外村鎮居委會公用生活設施結余

123,227

82,088

        66.6

      城鄉居民街道辦事處自然環境環保

86,237

145,607

       168.8

      建沒市面 管理工作與進行監督

7,886

12,499

       158.5

      的城市街道社區開支

25,502

21,861

        85.7

11、農業和林業水性支出

223,393

257,102

       115.1

      種植業

31,969

44,429

       139.0

        政府部門正常運作

2098

2506

       119.4

        一般來說人事部門處理公共事務

114

51

        44.7

        人事電腦運行

2982

2826

        94.8

        科學技術流量轉化與營銷推廣服務保障

268

1018

       379.9

        病蟲害操控

460

569

       123.7

        農新產品品質安全保障

337

1384

       410.7

        辦案監督管理

343

322

        93.9

        匯總監測技術與相關信息資訊保障

239

81

        33.9

        相對穩定農戶使收入貼補

5756

5642

        98.0

        林果生育認可救濟款

2418

3406

       140.9

        農牧業組建化與文化產業發展規劃銷售經營

7952

9066

       114.0

        農企業產品工作與打折促銷

122

60

        49.2

        中國農村公益基金事業性

688

4123

       599.3

        種植業自然資源維護修復能力與巧用

545

601

       110.3

        生產設備油房價改變對水產業的貼補

8

13

       162.5

        對普通高校畢業了生到下基層提撥補貼

125

116

        92.8

        某個現代農業收入支出

7514

12645

       168.3

      造林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        事業單位醫院

1153

1433

       124.3

        山林選育

1575

2120

       134.6

        技能營銷推廣與圖片轉換

418

891

       213.2

        森林草原公共信息經費支出

 

790

  

        某個林果業教育支出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        行政管理進行

568

563

        99.1

        通常情況人事部門管理系統工作

3

10

       333.3

        水利工程制造行業金融產品安全管理

3469

12708

       366.3

        水務施工建造

63322

87255

       137.8

        水利水電公程公程行駛與系統維護

84497

74026

        87.6

        農田水利一開始的工作

3

50

     1,666.7

        農田水利衛生進行監督執法進行監督

593

549

        92.6

        水市場節約資源工作管理與保護措施

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政技術水平營銷

166

157

        94.6

        較大型機河水庫移居中期創業扶持專門支出費用

54

 

  

        水工安全可靠執法監督

461

481

       104.3

        其他市政付出

2782

 

  

      農林網絡綜合定制開發

17,334

6,678

        38.5

        圣土處理

14534

1874

        12.9

        加工業化經濟發展

2798

4800

       171.6

        其他的水產業整體設計規劃性支出

2

4

       200.0

      浙江農村結合行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級的事一議的經濟補貼

3843

10667

       277.6

        鄉村綜上收入分配改革示范性首批補助金

 

318

  

      普及經融提升收入支出

740

1,096

       148.1

        現代農業保險服務保險貼補

740

1096

       148.1

第十二、交通銀行車輛開支

464,385

168,942

        36.4

      一級公路水路貨物運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政部門作業

1,746

1,929

       110.5

        鐵路開發

358,925

41,795

        11.6

        公路工程清潔

37,557

58,895

       156.8

        客運及運輸現代信息技術構建

2,163

997

        46.1

        工路運輸服務管理服務管理

39,827

57,579

       144.6

        水路車輛監管其他支出

1,989

2,118

       106.5

        退出區政府貸款五級公路橋收費專門教育支出

2,995

 

  

      同一公共交通物流運輸花費

19,183

5,629

        29.3

        公開流量營銷津貼

4,594

4,000

        87.1

        任何路網裝運支出費用

14,589

1,629

        11.2

第十三、資源英文堪探企業信息等開支

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制資金監督

1,181

1,211

       102.5

        行政管理作業

471

442

        93.8

        一樣 行政部門服務管理業務

403

433

       107.4

        另一國企資金監督檢查收支

307

336

       109.4

      扶持中小型企業的發展壯大和工作性支出

69,817

88,365

       126.6

        中小學企業快速發展自查自糾

21,499

18,050

        84.0

        另外的幫助中小中小公司中小公司提升和管理制度經費支出

48,318

70,315

       145.5

      一些資原勘察短信等結余

31,801

76,596

       240.9

        能力更新改造經費支出

104

2,896

     2,784.6

        特別工業創新發展和新技術升級改造該項目個人貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其它的環境資源勘察信息等結余

10,500

67,200

       640.0

十四、業務服務保障業等付出

4,652

5,215

       112.1

      餐飲業流暢的事務性

438

454

       103.7

        其他商業圈流暢的行政事務總支出

438

454

       103.7

      對外趨勢服務于性支出

300

 

 

        其他涉外企業不斷發展服務的結余

300

 

  

      另外的業務業業務業等總支出

3,914

4,761

       121.6

        其余金融業提供服務業大頭等支出費用

3,914

4,761

       121.6

第十六、自然是網絡資源海洋資源氣象學等支出費用

5,708

5,877

       103.0

      很自然材料行政監察

4,884

5,000

       102.4

        人事部門加載

696

831

       119.4

        一般來說行政處監管公共事務

202

83

        41.1

        建設用地資源借助與保護的

476

519

       109.0

        自己事業啟用

2,950

2,990

       101.4

        一些自然的資源英文事情收支

560

577

       103.0

      海域經營公共事務

92

48

        52.2

        海洋生物調查研究評介

92

48

        52.2

      氣象局事務管理

732

829

       113.3

        氣象觀測預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等分折

40

40

       100.0

        氣象觀測游戲裝備保駕護航運維

60

115

       191.7

        氣象局根本配制施工與維修培訓

94

30

        31.9

        許多氣象學行政監察結余

538

644

       119.7

16、房屋基本保障收入支出

131,709

193,873

       147.2

      保駕護航性安居管家施工收支

82,388

151,944

       184.4

        舊村整修整修

82,388

150,594

       182.8

        維護性自建房費用津貼

 

1,350

  

      房屋收入分配改革教育支出

41,952

33,703

        80.3

        公寓房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房子補貼費

16,163

7,950

        49.2

      城鄉統籌居委會別墅

7,369

8,226

       111.6

        別的城鄉統籌社區服務中心房費用

7,369

8,226

       111.6

十六、油糧物資供應儲備庫費用支出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事宜

3,087

5,312

       172.1

        一樣 行政工作工作業務

17

109

       641.2

        創業工作

169

183

       108.3

        某些糧油加工事情開支

2,901

5,020

       173.0

      調味品貯備

3,416

3,762

       110.1

        存儲糧油加工政府補貼

3,416

3,762

       110.1

18、洪澇防制及救急管控花費

13,639

17,080

       125.2

     應急救援管理制度行政監察

2,137

2,021

        94.6

       財政程序運行

287

330

       115.0

       安會管理

1,850

1,282

        69.3

       行業工作

 

339

  

       另外突發治理經費支出

 

70

  

     消火栓業務

11,473

15,014

       130.9

       行政處運轉

8,858

11,603

       131.0

       尋常行政部門安全管理法律實務

1,852

2,427

       131.0

       消防栓救施救援

763

984

       129.0

     地震來臨事物

29

45

       155.2

       大地震監測網

29

45

       155.2

19、預備黨員費

 

50,000

  

二是、債權債務付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

      各級政府部一般來說資產付息開支

17,172

20,000

       116.5

        敵方政府性基本企業債券付息花費

15,288

20,000

       130.8

        部位政府部門任何普通借債付息收入支出

1,884

 

  

二十一月、任何費用

32,465

46,603

       143.5

        年終準備

 

45,000

  

        許多經費支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

費用累計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期完成數

成本預算數

預算表數為本年
強制執行數的%

國企地面動用權出收益

1,039,862

700,000

67.3

國有地區地區盈利母基金凈收入

 

 

 

農牧業用地開發技術成本工資

 

 

 

大家公益活動金效益

4,119

 

 

城市地區地基設施管理配置費收入來源

22,009

20,000

90.9

城市污水治療費創收

30,711

33,300

108.4

同一現政府性基金、期貨、現貨、微盤創收

-3,887

 

 

政府機關性私募基金年收入總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉入性盈利

350,113

285,811

81.6

    上級領導經濟補貼年收入

9,590

3,044

31.7

    專題債款轉貸收錄

100,000

 

 

    采用上一年盈余個人收入

240,523

282,767

117.6

    掉入資產

 

 

 

 

 

 

 

營收總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期實行數

預算表數

預算數為上年執行數的%

國企農村土地用到權出使利潤及相對應的專向資產使利潤安排好的撥出

1,340,693

930,554

69.4

國有化土地資源受益債卷及相當于專頂債務糾紛效益安裝的開支

 

 

 

農耕耕地設計規劃項目資金擬定的費用支出

 

2,400

 

體彩公益的金及表示專業債權債務收入水平制定的收支

2,111

5,748

272.3

省份基礎框架的設施模塊化費及使用專題外債薪資按排的收支

19,581

50,000

255.3

大中小機干渠移名前期扶持政策股權基金撥出

 

3,609

 

城市污水外理費及相對專項整治政府債務使收入組織的結余

31,258

33,300

106.5

外債付息收入支出

10,083

13,500

133.9

其他鎮政府性股票基金開支

45

 

 

政府部性私募基金性支出總計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

變更性收支

39,156

 

 

    上解上家費用支出

100

 

 

    自查自糾借款還本總支出

 

 

 

    調整成本

30,000

 

 

    年尾盈余

9,056

 

 

付出總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年強制執行數

概算數

決算數為本年
運行數的%

一、毛利潤薪水

13,390

15,500

115.8

    股權投資提供服務制造業企業店鋪生意利潤純收入

8,757

10,000

114.2

    對外貿易的企業凈利潤個人收入

 

 

 

    產品建筑制造業企業凈創收創收

180

 

 

    房房產公司公司單位的利潤利潤

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁工廠利潤率薪資

8

 

 

    安全田徑運動特權行業成本收錄

 

 

 

二、股利、股息創收

2,712

2,500

92.2

    國家股控股企業裝修公司股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

三、產權證商標轉讓薪資收入

 

 

 

四、企業清算薪資收入

 

 

 

五、另一個國有土地資本投資操作概算收錄

 

 

 

國有控股投資基金生意盈利累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

移動性凈收入

2,829

711

25.1

  采取前年結轉營收

2,829

711

25.1

 

 

 

 

利潤總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年實行數

預決算數

預決算數為去年同期
完成數的%

一、世界 保險和就業率開支

 

 

 

二、國家資本公司經營者工程預算其他支出

15,000

13,000

86.7

1.解決歷史長河留下相關問題及改善成本預算費用支出

 

 

 

2.集體所有制企業金融資本金倒入

15,000

13,000

86.7

      國有控股經濟性的結構調控經費支出

15,000

13,000

86.7

      公益的性服務設施投入資金花費

 

 

 

3.國有的企業的企業優惠特殊政策救濟款

 

 

 

4.金融服務國有企業資本投資經驗財政預算其他支出

 

 

 

5.其它國有土地投資者經營管理工程預算經費支出

 

 

 

國家股資源生產經營支出費用總計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更改性收入支出

3,931

5,711

145.3

    調成錢財

3,220

5,040

156.5

    結轉下年付出

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出合計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期實施數

工程預算數

估算數為前年審理數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配資到鎮

 

96,967

 

合計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元主要是為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

活動

總是

這當中:

似的財產

中僅:

專項督查外債

一、市政府借債上限情形

 

 

 

    2018年本年政府機關公司債務金額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年歲末政府機構外債上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府辦公室債款限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這之中:市預下達通知新添加入了公司債券限制額度

91,000

91,000

 

二、2018年相關部門資產剩余現象

 

 

 

    今年初政府機構債權金額

850,091

490,091

360,000

    那時候新增加地方政府資產

230,000

130,000

100,000

    那時候還政府辦公室負債

30,187

30,187

 

    月底國家借款賬戶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年縣政府借債額度情形

 

 

 

    月初相關部門外債賬戶額度

1,140,904

680,904

460,000

        中僅:市預執行合并債卷限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

投資項目

2018年項目預算數

2019年預決算數

工程概預算數為本年工程概預算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

公務歡迎歡迎費

791.10

523.09

66.1

公務活動出行租賃費及運營費

小計

6995.72

6205.10

88.7

其中的:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     運營費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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